Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200189 9000949886 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 07/2019 15.07.2019 16.07.2019 € 1 019,70
200188 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.07.2019 16.07.2019 € 41,00
200186 1350161815 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 08.07.2019 16.07.2019 € 44,39
200183 2019058 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy a pr. nár. P.O. 04.07.2019 04.07.2019 € 230,00
200182 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 01.07.2019 03.07.2019 € 617,20
200184 8236397485 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.07.2019 18.07.2019 € 50,70
200187 190105831 Presnet s.r.o. oprava antény internet 01.07.2019 16.07.2019 € 19,00
200172 282019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 257,55
200173 272019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 130,90
200178 10290007 FABI Viliam Fabian potraviny 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 602,63
200181 191024 3Fin s.r.o. bezp. služby za 06/19 30.06.2019 03.07.2019 € 72,00
200185 824319 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 06/2019 30.06.2019 16.07.2019 € 421,00
200175 962019 SČK, územný spolok obedy dôchodcov 06/2019 28.06.2019 01.07.2019 € 779,70
200179 1911104 INCO-AG, s.r.o. tonery ZŠ 27.06.2019 03.07.2019 € 180,05
200174 1906038 MK hlas, s.r.o. rozhlasová ústredňa 26.06.2019 01.07.2019 € 2 276,09
200171 9000942365 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 06/19 25.06.2019 25.06.2019 € 1 385,27
200180 1900008 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 24.06.2019 03.07.2019 € 465,22
200176 2019369 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 06/19 22.06.2019 01.07.2019 € 49,10
200168 2019044 AN fors spol. s.r.o. vyprac. žiadosti o dotáciu P.O. 20.06.2019 25.06.2019 € 300,00
200177 1910382 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie 06/19 19.06.2019 01.07.2019 € 7,57

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200072 11065 AGROMELIO,s.r.o. štrk a drvené kamenivo 04.04.2011 13.04.2011 € 374,30
200070 7113783976 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu OcU, MŠ a ZŠ 04/2011 01.04.2011 13.04.2011 € 802,00
200060 2011 Stanislav Minarik dovoz materiálu 5x, vykládka vozíkoma hydraulikou 23.03.2011 29.03.2011 € 492,00
200040 52011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre deti ZŠ 02/2011 03.03.2011 03.03.2011 € 598,49
200043 52011 FABI Viliam Fabian potraviny dodané k stravnému ŠJ za 02/2011 02.03.2011 03.03.2011 € 836,22
200044 7212013412 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 03/2011 01.03.2011 03.03.2011 € 1 465,00
200027 22011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre deti ZŠ 01/2011 03.02.2011 04.02.2011 € 519,92
200022 7231966415 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 02/2011 01.02.2011 03.02.2011 € 1 555,00
200015 21100266 APL plus,s.r.o. školské pomôcky ZŠ - deti v hmotnej núdzi 25.01.2011 28.01.2011 € 696,78
200024 2250057884 Východoslovenská energetika, a.s. odber el. energie OcU a MŠ 25.01.2011 08.02.2011 € 367,00
200037 2250006636 Východoslovenská energetika, a.s. odber el. energie ver. osvetlenie a dom nádeje 01-02/2011 25.01.2011 07.02.2011 € 441,00
200018 7418623272 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. ročné zúčtovanie odberu plynu OcU, MŠ a ZŠ 15.01.2011 31.01.2011 € 3 291,84
200001 6300141739 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 01/2011 01.01.2011 14.01.2011 € 1 096,00
200002 1264310 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 12/2010 31.12.2010 13.01.2011 € 384,32
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200186 
Číslo:1350161815 
Dodávateľ:O2 Slovakia, s.r.o. 
Predmet:tel. hovory OcU a MŠ 
Cena:€ 44,39 
Dátum vystavenia:08.07.2019 
Dátum splatnosti:22.07.2019 
Dátum úhrady:16.07.2019 
Poznámka: